Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1612-2025-19 07-11-2025 80112399-2 NOS VAMOOS SA Presidencia de la República ₲ 16.500.000
1027-2025-664 06-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 3.047.000
1673-2025-27 06-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Caaguazu ₲ 4.520.000
1337-2025-185 05-11-2025 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 8.600.000
1334-2025-264 05-11-2025 80112399-2 NOS VAMOOS SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 30.580.000
1039-2025-54 05-11-2025 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ₲ 7.542.000
1368-2025-76 05-11-2025 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 12.515.145
1368-2025-77 05-11-2025 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Asunción ₲ 9.770.000
1050-2025-883 05-11-2025 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Ministerio del Interior ₲ 10.271.230
1230-2025-230 05-11-2025 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Honorable Cámara de Diputados ₲ 12.673.400
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