Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 435125 001-001-0000062 ₲ 109.930.700 ₲ 102.455.412 22-01-2025 Ver Detalle del Pago
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