Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423416 001-001-0005753 ₲ 6.672.481 ₲ 6.279.108 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
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