Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423416 | 002-001-0002836 | ₲ 14.385.904 | ₲ 13.407.663 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |