Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 002-001-0001335 | ₲ 3.314.212 | ₲ 3.120.592 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |