Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-004-0003274 | ₲ 13.201.750 | ₲ 12.562.940 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |