Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 355345 | 001-001-0003338 | ₲ 4.195.181 | ₲ 3.951.555 | 21-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 355345 | 001-001-0003466 | ₲ 4.195.181 | ₲ 3.951.555 | 20-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 355345 | 001-001-0003518 | ₲ 4.195.181 | ₲ 3.951.555 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago |