Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 345888 002-003-0000001 ₲ 7.764.656 ₲ 7.313.742 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
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