Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 303732 | 002-002-0000436 | ₲ 24.750.000 | ₲ 23.536.800 | 17-05-2017 | Ver Detalle del Pago |