Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Secretaría del Ambiente (SEAM) | 302697 | 001-003-0004426 | 11909414 | ₲ 3.870.000 | ₲ 3.680.300 | 03-01-2018 | Ver Detalle del Pago |