Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 301788 001-001-0000284 ₲ 228.121.800 ₲ 216.939.684 10-11-2016 Ver Detalle del Pago
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