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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 280411 002-002-0000354 ₲ 97.724.302 ₲ 92.934.034 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
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