Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269175 | 001-001-0012031 | ₲ 60.000 | ₲ 59.782 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269175 | 001-001-0012030 | ₲ 1.212.000 | ₲ 1.207.593 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |