Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269118 | 001-001-0011221 | ₲ 235.700 | ₲ 235.700 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269118 | 001-001-0011217 | ₲ 1.358.000 | ₲ 1.358.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269118 | 001-001-0011119 | ₲ 400.000 | ₲ 400.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269118 | 001-001-0011117 | ₲ 5.984.600 | ₲ 5.984.600 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269118 | 001-001-0011115 | ₲ 51.000 | ₲ 51.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |