Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 246351 001-001-0000824 ₲ 5.606.800 ₲ 5.606.800 23-12-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV