Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 221819 001-001-0000058 ₲ 38.715.985 ₲ 38.715.985 02-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 221819 001-001-0000057 ₲ 38.166.739 ₲ 38.166.739 02-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 221819 001-001-0000056 ₲ 29.731.152 ₲ 29.731.152 02-10-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 221819 001-001-0000059 ₲ 10.278.270 ₲ 10.278.270 30-09-2014 Ver Detalle del Pago
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