Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 204736 001-003-0000041 ₲ 52.307.490 ₲ 52.307.490 27-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV