Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 204736 | 001-003-0000041 | ₲ 52.307.490 | ₲ 52.307.490 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |