Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
LPN 02/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS 446050 001-001-0000024 ₲ 90.313.607 ₲ 84.251.101 02-10-2025 Ver Detalle del Pago
LPN 02/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS 446050 001-001-0000023 ₲ 309.546.165 ₲ 288.767.175 23-09-2025 Ver Detalle del Pago
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