Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 439540 | 001-001-0000272 | ₲ 112.797.700 | ₲ 105.127.455 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 439540 | 001-001-0000271 | ₲ 374.597.800 | ₲ 349.125.149 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 439540 | 001-001-0000270 | ₲ 883.539.800 | ₲ 823.459.093 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 439540 | 001-001-0000269 | ₲ 180.909.820 | ₲ 168.607.953 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 439540 | 001-001-0000268 | ₲ 134.154.880 | ₲ 125.032.350 | 27-05-2024 | Ver Detalle del Pago |