Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 432501 001-001-0003195 ₲ 7.400.000 ₲ 6.896.800 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV