Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421601 | 002-001-0000011 | ₲ 17.854.271 | ₲ 16.801.680 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago |