Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 415457 | 001-006-0006029 | ₲ 28.818.328 | ₲ 27.119.358 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |