Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 413659 001-001-0005327 ₲ 46.159.164 ₲ 43.437.872 09-06-2022 Ver Detalle del Pago
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