Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409261 001-007-0061378 ₲ 16.398.528 ₲ 15.431.760 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
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