Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 402898 001-001-0005522 ₲ 24.765.376 ₲ 23.562.003 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
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