Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 400476 001-001-0026986 ₲ 11.440.650 ₲ 10.766.172 02-11-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV