Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397953 015-003-0000313 ₲ 145.070.060 ₲ 138.182.686 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
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