Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 394537 001-001-0001654 14972841 ₲ 7.092.363 ₲ 6.674.172 01-02-2022 Ver Detalle del Pago
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