Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 392625 001-001-0010318 ₲ 40.762.500 ₲ 35.814.144 11-10-2022 Ver Detalle del Pago
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