Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375731 | 002-001-0010272 | ₲ 21.796.555 | ₲ 20.530.769 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375731 | 002-001-0010265 | ₲ 9.037.540 | ₲ 8.512.706 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago |