Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374345 | 011-003-0144425 | ₲ 9.629.240 | ₲ 9.070.044 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago |