Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0000484 | ₲ 2.108.780 | ₲ 1.986.318 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0000483 | ₲ 3.909.020 | ₲ 3.682.012 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |