Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370947 | 001-001-0004102 | ₲ 17.812.282 | ₲ 16.983.078 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370947 | 001-001-0004104 | ₲ 35.300.059 | ₲ 33.656.757 | 15-09-2020 | Ver Detalle del Pago |