Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370852 | 001-001-0002177 | ₲ 600.949 | ₲ 566.049 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370852 | 001-001-0002176 | ₲ 600.949 | ₲ 566.049 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370852 | 001-001-0002262 | ₲ 4.451.415 | ₲ 4.192.910 | 11-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370852 | 001-001-0002261 | ₲ 2.637.132 | ₲ 2.483.986 | 11-06-2020 | Ver Detalle del Pago |