Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370746 001-001-0002359 ₲ 12.050.000 ₲ 11.350.224 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV