Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370063 | 001-008-0000276 | ₲ 4.970.550 | ₲ 4.681.898 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370063 | 001-008-0000270 | ₲ 2.404.305 | ₲ 2.264.680 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago |