Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369327 | 001-001-0001967 | ₲ 2.968.000 | ₲ 2.795.641 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369327 | 001-001-0001966 | ₲ 6.664.000 | ₲ 6.277.004 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369327 | 001-001-0001965 | ₲ 3.283.000 | ₲ 3.092.348 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369327 | 001-001-0001964 | ₲ 3.234.000 | ₲ 3.046.193 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369327 | 001-001-0001963 | ₲ 4.809.000 | ₲ 4.529.727 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago |