Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362316 | 001-004-0025978 | ₲ 243.150.000 | ₲ 229.029.616 | 08-10-2019 | Ver Detalle del Pago |