Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 002-001-0000288 | ₲ 58.080 | ₲ 57.869 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 002-001-0000228 | ₲ 662.360 | ₲ 659.951 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 002-001-0000214 | ₲ 4.302.840 | ₲ 4.052.963 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0000815 | ₲ 37.373.960 | ₲ 35.203.552 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0000810 | ₲ 8.197.880 | ₲ 7.721.806 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0000799 | ₲ 84.000 | ₲ 83.695 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |