Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361801 001-001-0024505 ₲ 7.053.000 ₲ 6.643.412 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361801 001-001-0024504 ₲ 7.258.500 ₲ 6.836.979 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361801 001-001-0024065 ₲ 606.000 ₲ 603.796 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361801 001-001-0024063 ₲ 7.080.000 ₲ 6.668.845 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
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