Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361003 | 002-001-0008639 | ₲ 2.963.090 | ₲ 2.791.014 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361003 | 002-001-0008637 | ₲ 11.492.968 | ₲ 10.825.539 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361003 | 002-001-0008636 | ₲ 15.215.117 | ₲ 14.331.533 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |