Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353793 | 001-001-0000413 | ₲ 52.161.600 | ₲ 49.132.434 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |