Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353146 | 001-001-0002024 | ₲ 76.350.000 | ₲ 71.916.147 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |