Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002076 ₲ 482.500 ₲ 454.480 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002074 ₲ 605.000 ₲ 569.866 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002072 ₲ 715.000 ₲ 673.478 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002071 ₲ 425.000 ₲ 400.319 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002070 ₲ 550.000 ₲ 518.060 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002069 ₲ 482.500 ₲ 454.480 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002068 ₲ 715.000 ₲ 673.478 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002067 ₲ 482.500 ₲ 454.480 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002066 ₲ 482.500 ₲ 454.480 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0002065 ₲ 482.500 ₲ 454.480 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
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