Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 351214 | 001-001-0005932 | ₲ 162.500.000 | ₲ 153.063.182 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |