Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344120 | 001-018-0008607 | ₲ 11.120.000 | ₲ 10.474.231 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |