Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344043 | 001-001-0032939 | ₲ 4.017.200 | ₲ 3.820.284 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344043 | 001-001-0032938 | ₲ 3.005.640 | ₲ 2.858.309 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344043 | 001-001-0032937 | ₲ 1.222.100 | ₲ 1.217.656 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344043 | 001-001-0032935 | ₲ 2.417.580 | ₲ 2.299.075 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344043 | 001-001-0032934 | ₲ 1.462.890 | ₲ 1.457.570 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |