Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 344021 | 001-001-0000177 | ₲ 52.738.500 | ₲ 50.153.354 | 27-08-2018 | Ver Detalle del Pago |