Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343842 | 001-001-0002693 | ₲ 2.779.261 | ₲ 2.643.027 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343842 | 001-001-0002637 | ₲ 2.154.820 | ₲ 2.146.984 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343842 | 001-001-0002636 | ₲ 1.559.253 | ₲ 1.553.583 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343842 | 001-001-0002635 | ₲ 812.002 | ₲ 809.049 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343842 | 001-001-0002632 | ₲ 1.559.253 | ₲ 1.553.583 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |