Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001590 | ₲ 330.000 | ₲ 313.824 | 09-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001588 | ₲ 46.038.000 | ₲ 43.781.300 | 09-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001586 | ₲ 5.068.000 | ₲ 4.819.576 | 09-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001577 | ₲ 32.070.000 | ₲ 30.497.987 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0001576 | ₲ 7.921.400 | ₲ 7.533.108 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago |